You are here

Období 01-12/2011

Fakturace služeb SBD Pokrok

 Pražská teplárenská vyúčtování 2011 (150 kB)
 SBD Pokrok poštovné (55 kB)
 SBD Pokrok poštovné (47 kB)
 SBD Pokrok mzdy výboru SVJ 2011 (91 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 12/2011 (56 kB)
 ThyssenKrupp čtvrtletní servis výtahů 10-12/2011 (143 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 11/2011 (56 kB)
 Medviko mytí oken 1.12.2011 (129 kB)
 Sedmík statický posudek (127 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 10/2011 (57 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 09/2011 (59 kB)
 Schindler čtvrtletní servis výtahů 07-09/2011 (107 kB)
 Schindler oprava výtahu 3.10.2011 (206 kB)
 Schindler oprava výtahu 30.9.2011 (121 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 08/2011 (59 kB)
 Schindler oprava výtahu 2.8.2011 (223 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 07/2011 (46 kB)
 Medviko úklid 01-02/2011, Schindler čtvrtletní servis výtahů 04-06/2011, Zippy práce na VZT, p.Vaněk revize nářadí (817 kB)
 Rozúčtování služeb 01-12/2010 (83 kB)
 Kooperativa pojištění objektu 07-12/2011 (39 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 06/2011 (45 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 05/2011 (63 kB)
 Schindler čtvrtletní servis výtahů 01-03/2011 (324 kB)
 Pražská energetika 02-05/2011 (491 kB)
 Kooperativa pojistné plnění 26.5.2011 (104 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 04/2011 (63 kB)
 Pražská teplárenská 01/2011 (442 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 03/2011 (63 kB)
 Posypový materiál firma Medviko 1.4.2011 (65 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 02/2011 (63 kB)
 Komunální odpad 01/2011 (161 kB)
 SBD Pokrok správa objektu 01/2011 (61 kB)
 Kooperativa pojištění objektu 01-06/2011 (51 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0897-2011-083 - Elektro - svorky

Zakázka č. 110200879
Dne 30.11.2011
Dodavatel: František Vaněk, Štichova 643/30, 149 00, Praha 4, IČ 13830333
Dodací lhůta: 31.12.2011
Text objednávky:
Elektro - svorky
Kontrola skříní JOP, dotažení hliníkových spojů, odstranění zjištěných závad
 Faktura p.Vaněk k objednávce č. 04-0897-2011-083 (145 kB)
 Objednávka č. 04-0897-2011-083 (85 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0697-2011-184 - Ústřední topení

Zakázka č. 110200664
Dne 07.10.2011
Dodavatel: KB servis s.r.o., Kovářova 1617, 155 00, Praha 5, IČ 26144557
Dodací lhůta: 14.10.2011
Text objednávky:
Bellušova 1803
Odvzdušnění radiátoru ústředního topení v bytě č.16
 Faktura KB Servis k objednávce č. 04-0697-2011-184 (43 kB)
 Objednávcka č. 04-0697-2011-184 (81 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0648-2011-184 - Statický posudek

Zakázka č. 110200599
Dne 19.09.2011
Dodavatel: Ing. Vlastimil Sedmík, Mochovská 532/32, 198 00, Praha 9, IČ 15941027
Dodací lhůta: 12.10.2011
Text objednávky:
Bellušova č.p.1803-1804
Objednáváme statický posudek schodišť a podest před hlavními vchody objektu
 Statický posudek Ing. Sedmík 16.11.2011 (263 kB)
 Faktura Ing. Sedmík k objednávce č. 04-0648-2011-184 (127 kB)
 Objednávka č. 04-0648-2011-184 (69 kB)
-----------------------------------------------------------

Kontrola a technická prohlídka objektu 2011

Dne 22.06.2011
 Zápis z kontroly a technické prohlídky 22.6.2011 (153 kB)
-----------------------------------------------------------

Rekonstrukce výtahů

 Faktura k záloze na výtahy ThyssenKrupp ze dne 11.10.2011 (161 kB)
 Faktura p.Vančura Technický Dozor Investora při rekonstrukci výtahů 29.11.2011 (34 kB)
 Faktura p.Vaněk oprava hlavního přívodu pro výtah 10.10.2011 (138 kB)
 Objednávka č. 04-0669-2011-154 oprava hlavního přívodu pro výtah (83 kB)
 Faktura k záloze na výtahy ThyssenKrupp ze dne 30.5.2011 (83 kB)
 Smlouva na rekonstrukci výtahů ThyssenKrupp ze dne 25.5.2011 (2,1 MB)
 Smlouva na servis výtahů ThyssenKrupp ze dne 3.10.2011 (414 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0504-2011-184 - Oprava střechy

Zakázka č. 110200455
Dne 09.08.2011
Dodavatel: Zippy s.r.o., Rovná 222, 252 25, Ořech, IČ 26752549
Dodací lhůta: 09.08.2011
Text objednávky:
Bellušova 1804
Zjištění příčiny zatékání do bytu č.30 paní Mihulová a následná oprava závady
 Faktura Zippy k objednávce č. 04-0504-2011-184 (116 kB)
 Objednávka č. 04-0504-2011-184 (60 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0565-2011-184 - Hasicí přístroje

Zakázka č. 110200455
Dne 05.09.2011
Dodavatel: KANFAS Stanislav Kandus, Hilmarova 678, 152 00, Praha 5, IČ 1312678
Dodací lhůta: 30.09.2011
Text objednávky:
Nákup 2ks požárních hasicích přístrojů do rekonstruovaných strojoven výtahu
 Faktura Kanfas k objednávce č. 04-0565-2011-184 (97 kB)
 Objednávka č. 04-0565-2011-184 (68 kB)
-----------------------------------------------------------

Kaltmeyer nastavení čipů

 Kaltmeyer 3.8.2011 (68 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0346-2011-184 - Označení rozvaděčů

Zakázka č. 110200296
Dne 17.05.2011
Dodavatel: Zippy s.r.o., Rovná 222, 252 25, Ořech, IČ 26752549
Dodací lhůta: 23.05.2011
Text objednávky:
Prosíme o zajištění značení elektrických rozvaděčů v objektu tabulkami s výstrahou
 Faktura Zippy k objednávce č. 04-0346-2011-184 (101 kB)
 Objednávka č. 04-0346-2011-184 (73 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0434-2011-184 - Oprava světel

Zakázka č. 110200395
Dne 28.06.2011
Dodavatel: Zippy s.r.o., Rovná 222, 252 25, Ořech, IČ 26752549
Dodací lhůta: 01.07.2011
Text objednávky:
Bellušova 1804
Oprava nesvítící větve světel na chodbě, zřejmě vadný jistič
 Faktura Zippy k objednávce č. 04-0434-2011-184 (101 kB)
 Objednávka č. 04-0434-2011-184 (69 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0399-2011-184 - Utěsnění dveří

Zakázka č. 110200363
Dne 08.06.2011
Dodavatel: Zippy s.r.o., Rovná 222, 252 25, Ořech, IČ 26752549
Dodací lhůta: 17.06.2011
Text objednávky:
Utěsnění 2ks dveří na střechu proti zatékání při přívalovém dešti
 Faktura Zippy k objednávce č. 04-0399-2011-184 (101 kB)
 Objednávka č. 04-0399-2011-184 (71 kB)
-----------------------------------------------------------

Kaltmeyer oprava zámku vstupních dveří

 Kaltmeyer 17.6.2011 (60 kB)
-----------------------------------------------------------

Fakturace domény svj-bellusova.cz

 Doména svj-bellusova.cz na období 2011-2015 (69 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0112-2011-184 - Oprava střechy

Zakázka č. 110200106
Dne 09.02.2011
Dodavatel: Zippy s.r.o., Rovná 222, 252 25, Ořech, IČ 26752549
Dodací lhůta: 28.02.2011
Text objednávky:
Bellušova 1803
Kontrola/oprava izolace střechy strojovny výtahu
zatéká do bytu č.15 paní Eva Doležalová zřejmě z prostoru strojovny do místa předsíně a vchodových dveří
 Žádost o vyplacení náhrady škody za poškození střechy ze dne 29.6.2011 (24 kB)
 Pojistné plnění za poškození střechy ke dni 26.5.2011 (105 kB)
 Oznámení o pojistném plnění za poškození střechy ze dne 16.5.2011 (131 kB)
 Faktura p.Manych (63 kB)
 Objednávka č. 04-0370-2011-184 (73 kB)
 Faktura Zippy k objednávce č. 04-0112-2011-184 (69 kB)
 Objednávka č. 04-0112-2011-184 (73 kB)
-----------------------------------------------------------

Výměna vodoměrů studené vody

 Faktura I.RTN výměna vodoměrů SV I.RTN (63 kB)
 Faktura I.RTN výměna vodoměrů SV I.RTN (39 kB)
 Faktura I.RTN výměna vodoměrů SV I.RTN (62 kB)
 Smlouva na výměnu vodoměrů SV I.RTN (242 kB)
 Nabídka vodoměry SV I.RTN (69 kB)
 Nabídka vodoměry s radioodečtem SV I.RTN (216 kB)
 Nabídka vodoměry SV INMES (3,85 MB)
-----------------------------------------------------------

Preventivní požární prohlídka

 Faktura Kanfas k preventivní požární prohlídce (103 kB)
 Preventivní požární prohlídka 15.4.2011 (299 kB)
-----------------------------------------------------------

Objednávka č. 04-0006-2011-117 - Ústřední topení

Zakázka č. 100200824
Dne 04.01.2011
Dodavatel: KB servis s.r.o., Kovářova 1617, 155 00, Praha 5, IČ 26144557
Dodací lhůta: 11.01.2011
Text objednávky:
Bellušova 1803
Oprava kapajícího radiátoru ústředního topení v bytě č.16
 Faktura KB Servis k objednávce č. 04-0006-2011-117 (42 kB)
 Objednávka č. 04-0006-2011-117 (63 kB)
-----------------------------------------------------------

Plán údržby a oprav objektu na rok 2011

Objekt: 578
Bellušova 1803-1804, Praha 5

Popis opravy plánovaná cena
Kontrola hasicích přístrojů 2.000,00 
Preventivní požární prohlídka 400,00 
Povinná rezerva na opravy 500,- Kč na byt 15.500,00 
Kontrola a tlaková zkouška hydrantů 2.000,00 
Výměna vodoměrů SV 29.500,00 
1 kus výtahu 900.000,00 
Pravidelný servis výtahů (revize, prohlídky) 40.000,00 
Revize elektro ručního nářadí 500,00 
Dotažení Al spojů 3.330,00 
Kontrola plynoinstalace 9.920,00 
Promazání a protáčení kohoutů (zajistí SVJ) 0,00 
Celkem za objekt 1.003.150,00 

 Plán oprav 2011 (37 kB)