Fakturace služeb SBD Pokrok
SBD Pokrok zaslání předpisů 2016 (51 kB)
ThyssenKrupp servis výtahu (124 kB)
SBD Pokrok mzdy 10-12/2015 (52 kB)
SBD Pokrok správa objektu 12/2015 (53 kB)
ThyssenKrupp servis výtahu (124 kB)
ThyssenKrupp čtvrtletní servis výtahů 10-12/2015 (125 kB)
SBD Pokrok správa objektu 11/2015 (638 kB)
SBD Pokrok správa objektu 10/2015 (53 kB)
SBD Pokrok mzdy 07-09/2015 (49 kB)
ThyssenKrupp čtvrtletní servis výtahů 07-09/2015 (131 kB)
SBD Pokrok správa objektu 09/2015 (55 kB)
SBD Pokrok upomínky (49 kB)
SBD Pokrok zaslání vyúčtování záloh 2014 (50 kB)
SBD Pokrok zaslání vyúčtování záloh 2014 (50 kB)
SBD Pokrok správa objektu 08/2015 (55 kB)
SBD Pokrok mzdy 04-06/2015 (50 kB)
SBD Pokrok správa objektu 07/2015 (52 kB)
SBD Pokrok správa objektu 06/2015 (55 kB)
Rozúčtování služeb 01-12/2014 (50 kB)
Kooperativa pojištění objektu 07-12/2015 (50 kB)
ThyssenKrupp čtvrtletní servis výtahů 04-06/2015 (132 kB)
SBD Pokrok správa objektu 05/2015 (54 kB)
SBD Pokrok správa objektu 04/2015 (53 kB)
SBD Pokrok upomínky (49 kB)
SBD Pokrok mzdy 01-03/2015 (49 kB)
SBD Pokrok správa objektu 03/2015 (54 kB)
ThyssenKrupp čtvrtletní servis výtahů 01-03/2015 (125 kB)
SBD Pokrok správa objektu 02/2015 (53 kB)
SBD Pokrok správa objektu 01/2015 (53 kB)
-----------------------------------------------------------
Objednávka č. 04-0852-2015-217 - Oprava ovládání vzduchotechniky
Zakázka č. 150200843
Dne 12.11.2015
Dodavatel: KB servis s.r.o., Kovářova 1617, 155 00, Praha 5, IČ 26144557
Dodací lhůta: 04.12.2015
Text objednávky:
Bellušova č.p.1803, 1804
Oprava ovládání vzduchotechniky z bytů
Objednávka č. 04-0852-2015-217 (79 kB)
-----------------------------------------------------------
Objednávka č. 04-0769-2015-198 - Kontrola skříní JOP
Zakázka č. 150200763
Dne 20.10.2015
Dodavatel: František Vaněk, Štichova 643/30, 149 00, Praha 4 - Háje, IČ 13830333
Dodací lhůta: 10.12.2015
Text objednávky:
Kontrola skříní JOP, dotažení spojů, odstranění závad
Faktura František Vaněk k objednávce č. 04-0769-2015-198 (60 kB)
Objednávka č. 04-0769-2015-198 (72 kB)
Protokol o kontrole skříní JOP (45 kB)
-----------------------------------------------------------
Objednávka č. 04-0703-2015-198 - Kontrola plynoinstalace
Zakázka č. 150200697
Dne 13.10.2015
Dodavatel: KB servis s.r.o., Kovářova 1617, 155 00, Praha 5, IČ 26144557
Dodací lhůta: 03.12.2015
Text objednávky:
Bellušova č.p.1803-1804
Plyn - kontrola plynoinstalace ve společných prostorách a jednotlivých bytech objektu včetně odstranění zjištěných závad
Faktura KB Servis k objednávce č. 04-0703-2015-198 (50 kB)
Objednávka č. 04-0703-2015-198 (67 kB)
Zpráva o kontrole plynového zařízení (429 kB)
-----------------------------------------------------------
Faktura č. 3215081869 - WEDOS
Dodavatel: WEDOS Internet a.s., Masarykova 1230, 373 41, Hluboká nad Vltavou, IČ 28115708
Webhosting svj.bellusova.cz
Faktura Wedos 21.11.2015 (49 kB)
-----------------------------------------------------------
Objednávka č. 04-0702-2015-217 - Oprava topení
Zakázka č. 150200696
Dne 13.10.2015
Dodavatel: KB servis s.r.o., Kovářova 1617, 155 00, Praha 5, IČ 26144557
Dodací lhůta: 22.10.2015
Text objednávky:
Bellušova 1803
- Odvzdušnění topení v bytě č.16 pí.Brabencová
- Prověření ventilu topení a odstranění úniku v bytě č.5 p.Sém
Bellušova 1804
- Odvzdušnění a prověření ventilů topení v bytě č.19 pí.Filipová, pí.Mihalíková
Objednávka č. 04-0702-2015-217 (80 kB)
-----------------------------------------------------------
Topná soustava - Vnitřní sdělení 24/2015 - Zpráva z prohlídky objektu
Dne 11.09.2015
Zpráva z prohlídky topného systému objektu 11.9.2015 (92 kB)
Techická zpráva - Diagnostika ústředního topení objektu 1801-1802 12/2014 (776 kB)
-----------------------------------------------------------
Objednávka č. 04-0630-2015-217 - Oprava STA
Zakázka č. 150200624
Dne 22.09.2015
Dodavatel: PROMSAT s.r.o., Branická 1876/167, 140 00, Praha 4 - Krč, IČ 25681168
Dodací lhůta: 30.09.2015
Text objednávky:
Nefunkční příjem stanic multiplexu 3
Objednávka č. 04-0630-2015-217 (73 kB)
Faktura Promsat k objednávce č. 04-0630-2015-217 (180 kB)
-----------------------------------------------------------
Objednávka č. 04-0539-2015-217 - Oprava WC v suterénu
Zakázka č. 150200532
Dne 29.07.2015
Dodavatel: KB servis s.r.o., Kovářova 1617, 155 00, Praha 5, IČ 26144557
Dodací lhůta: 10.08.2015
Text objednávky:
Oprava společného WC v suterénu 1803, poškozený odpad, nefunkční splachování
Objednávka č. 04-0539-2015-217 (71 kB)
-----------------------------------------------------------
Objednávka č. 04-0540-2015-217 - Oprava STA
Zakázka č. 150200533
Dne 29.07.2015
Dodavatel: PROMSAT s.r.o., Branická 1876/167, 140 00, Praha 4 - Krč, IČ 25681168
Dodací lhůta: 07.08.2015
Text objednávky:
Nefunkční příjem stanic multiplexu 3
Objednávka č. 04-0540-2015-217 (74 kB)
Faktura Promsat k objednávce č. 04-0540-2015-217 (86 kB)
-----------------------------------------------------------
Objednávka č. 04-0461-2015-217 - Oprava kliky dveří
Zakázka č. 15/02-00454
Dne 22.06.2015
Dodavatel: Kaltmeyer s.r.o., Otakarova 11/222, 140 00, Praha 4, IČ 25753681
Dodací lhůta: 22.06.2015
Text objednávky:
Bellušova č.p.1803
Oprava kliky vstupních dveří předních
Faktura Kaltmeyer k objednávce č. 04-0461-2015-217 (78 kB)
Objednávka č. 04-0461-2015-217 (72 kB)
-----------------------------------------------------------
Oprava střechy
Faktura DKS s.r.o. oprava střechy 6.11.2015 (86 kB)
Faktura DKS s.r.o. oprava střechy 6.11.2015 (85 kB)
Příloha k faktuře DKS s.r.o. oprava střechy 6.11.2015 (52 kB)
Faktura Stavební dozor oprava střechy 5.11.2015 (46 kB)
Smlouva na opravu střechy s firmou DKS s.r.o. ze dne 29.6.2015 (594 kB)
Smlouva na stavební dozor k opravě střechy Václav Šula ze dne 2.6.2015 (477 kB)
Zpráva o revizi elektrického zařízení (196 kB)
Zpráva o revizi hromosvodu (52 kB)
-----------------------------------------------------------
Kontrola a technická prohlídka objektu 2015
Dne 26.05.2015
Zápis z kontroly a technické prohlídky 26.5.2015 (165 kB)
-----------------------------------------------------------
Objednávka č. 04-0362-2015-217 - Odstranění závad z požární kontroly
Zakázka č. 150200356
Dne 04.05.2015
Dodavatel: Stanislav Kandus, Hilmarova 678/1, 152 00, Praha 5, IČ 13126687
Dodací lhůta: 15.05.2015
Text objednávky:
Odstranění závad z požární kontroly
Objednávka č. 04-0362-2015-217 (74 kB)
Faktura Kanfas k objednávce č. 04-0362-2015-217 (79 kB)
-----------------------------------------------------------
Objednávka č. 04-0344-2015-217 - Oprava zvonku
Zakázka č. 150200338
Dne 24.04.2015
Dodavatel: KB servis s.r.o., Kovářova 1617, 155 00, Praha 5, IČ 26144557
Dodací lhůta: 24.04.2015
Text objednávky:
Oprava zvonku v bytě č.30 paní Mihulová Bellušova 1804
Objednávka č. 04-0344-2015-217 (69 kB)
-----------------------------------------------------------
Preventivní požární prohlídka
Faktura Kanfas k preventivní požární prohlídce (42 kB)
Protokol o kontrole hasících přístrojů (76 kB)
Preventivní požární prohlídka 14.4.2015 (123 kB)
Revizní zpráva požárních hydrantů 14.4.2015 (135 kB)
-----------------------------------------------------------
Objednávka č. 04-0268-2015-217 - Mytí oken a úklid sušáren
Zakázka č. 150200262
Dne 20.03.2015
Dodavatel: Jaroslav Merfait, Kettnerova 2049/26, 155 00, Praha 5, IČ 63950341
Dodací lhůta: 31.12.2015
Text objednávky:
Mytí oken objektu 1x ročně v termínu 15.-30.4.2015
Úklid sušáren 3x ročně v termínu duben, srpen, prosinec
Objednávka č. 04-0268-2015-217 (73 kB)
-----------------------------------------------------------
Objednávka č. 04-0253-2015-217 - Instalace bezbarierového nájezdu před vchodem 1803
Zakázka č. 150200247
Dne 17.03.2015
Dodavatel: KB servis s.r.o., Kovářova 1617, 155 00, Praha 5, IČ 26144557
Dodací lhůta: 27.03.2015
Text objednávky:
Instalace bezbarierového nájezdu před vchodem 1803
Objednávka č. 04-0253-2015-217 (68 kB)
Faktura KB Servis k objednávce č. 04-0253-2015-217 (60 kB)
-----------------------------------------------------------
Objednávka č. 04-0815-2014-217 - Vyklizení sklepních chodeb a likvidace odpadu
Zakázka č. 140200803
Dne 13.11.2014
Dodavatel: KB servis s.r.o., Kovářova 1617, 155 00, Praha 5, IČ 26144557
Dodací lhůta: 30.01.2015
Text objednávky:
Vyklizení sklepních chodeb a likvidace odpadu
Objednávka č. 04-0815-2014-217 (69 kB)
Faktura KB Servis k objednávce 04-0815-2015-217 (67 kB)
-----------------------------------------------------------
Objednávka č. 04-0252-2015-217 - Oprava rozbitého okna
Zakázka č. 150200246
Dne 17.03.2015
Dodavatel: KB servis s.r.o., Kovářova 1617, 155 00, Praha 5, IČ 26144557
Dodací lhůta: 25.03.2015
Text objednávky:
Oprava rozbitého okna v 7.p 1803
Objednávka č. 04-0252-2015-217 (67 kB)
Faktura KB Servis k objednávce 04-0252-2015-217 (72 kB)
-----------------------------------------------------------
Objednávka č. 04-0076-2015-217 - Oprava STA
Zakázka č. 150200072
Dne 27.01.2015
Dodavatel: PROMSAT s.r.o., Branická 1876/167, 140 00, Praha 4 - Krč, IČ 25681168
Dodací lhůta: 30.01.2015
Text objednávky:
Prověření a oprava přerušeného vedení STA v bytě č.29
Objednávka č. 04-0076-2015-217 (69 kB)
Faktura Promsat k objednávce č. 04-0076-2015-217 (109 kB)
-----------------------------------------------------------
Objednávka č. 04-0060-2015-217 - Oceněný výkaz výměr k rekonstrukci předních vstupních podest
Zakázka č. 150200056
Dne 21.01.2015
Dodavatel: Ing.Arch.Jiří Kočí, U Hřiště 2489/4, 251 01, Říčany, IČ 87202476
Dodací lhůta: 29.01.2015
Text objednávky:
Bellušova 1803-1804
Zpracování oceněného výkazu výměr k rekonstrukci vstupních podest a schodišť předních vstupů
Objednávka č. 04-0060-2015-217 (833 kB)
Faktura Ing.Arch.Jiří Kočí k objednávce č. 04-0060-2015-217 (741 kB)
-----------------------------------------------------------
Objednávka č. 04-0047-2015-217 - Instalace stříšek nad zadní vchody
Zakázka č. 150200044
Dne 15.01.2015
Dodavatel: KB servis s.r.o., Kovářova 1617, 155 00, Praha 5, IČ 26144557
Dodací lhůta: 30.01.2015
Text objednávky:
Instalace 2ks stříšek nad zadní vchody
Objednávka č. 04-0047-2015-217 (76 kB)
-----------------------------------------------------------
Plán údržby a oprav objektu na rok 2015
Objekt: 578
Bellušova 1803-1804, Praha 5
Popis opravy |
plánovaná cena |
---|
Kontrola a tlaková zkouška hydrantů |
2.000,00 |
Kontrola hasicích přístrojů |
2.000,00 |
Preventivní požární prohlídka |
400,00 |
Povinná rezerva na opravy 500,- Kč na byt |
15.500,00 |
Dotažení Al spojů |
3.330,00 |
Promazání a protáčení kohoutů (zajistí SVJ) |
0,00 |
Pravidelný servis výtahů (revize, prohlídky) |
30.000,00 |
Kontrola plynoinstalace |
6.650,00 |
Oprava předních vnějších schodišť |
90.000,00 |
Oprava tmelení vnějších spár mezi panely |
100.000,00 |
Oprava střechy |
1.200.000,00 |
Celkem za objekt |
1.449.880,00 |
Plán oprav 2015 (1,8 MB)